您现在所在的位置:首页 > 政务新闻 > 政策文件 > 详情


索 引 号: 006939748/2016-01135 发布机构: 广东省卫生和计划生育委员会 名  称: 2018年广东省卫生和计划生育委员会部门
分 类: 规划与财务处 发文日期: 2018年02月27日 文  号:

目录

第一部分  省卫生和计划生育委员会概况
  一、主要职责
  二、机构设置
第二部分  2018年部门预算表
  一、收支总体情况表
  二、收入总体情况表
  三、支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
  六、2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
  七、2018年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
  八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
  九、2018年政府性基金预算支出情况表
  十、2018年部门预算基本支出预算表
  十一、2018年部门预算项目支出预算表
第三部分  2018年部门预算情况说明
第四部分  名词解释


第一部分 省卫生和计划生育委员会概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,起草相关的地方性法规、规章草案,组织拟订有关标准和技术规范,提出相关政策建议。负责协调推进我省医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施;

(二)负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息;

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定并公布食品安全标准,参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查;

(四)负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全省基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;

(五)负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系;

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议;

(七)组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物价格政策的建议;

(八)贯彻落实国家生育政策,完善生育管理政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量;

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责;

(十)负责卫生和计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,参与全省人口基础信息库建设;

(十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制;

(十二)组织拟订全省卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施;

(十三)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育;

(十四)指导市县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为,组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作,监督落实计划生育一票否决制;

(十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。组织指导交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作;

(十六)承担省爱国卫生运动委员会、省委保健委员会、省深化医药卫生体制改革工作领导小组和省人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作,负责省重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作;

(十七)承办省人民政府、国家卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置

(一)省卫生计生委预算管理单位构成情况

省卫生计生委2018年部门预算公开主要包括41个委管二级预算单位、2个委管三级预算单位和6个非委管预算单位的汇总预算数,委管二级预算单位比2017年减少1个单位(广东省医药采购中心),纳入省卫生计生委2018年部门预算汇编的预算单位如下:

根据2018年部门预算编制有关要求,省财政厅将部分事业发展性支出纳入部门预算管理,因中山大学附属第一医院等六家中山大学系统的附属医院为国家卫生计生委管预算单位,省财政厅安排这六家单位的事业发展性支出经费由省卫生计生委汇总编制(详见预算11表:2018年部门预算项目支出预算表)。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:

根据省卫生计生委的职责,省卫生计生委本级设20个内设机构:办公室(交流合作处)、规划与财务处、信息与统计处、政策法规处、体制改革处(省深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室)、卫生应急办公室、疾病预防控制处(省爱国卫生运动委员会办公室)、医政处、基层指导处、妇幼健康服务处、食品安全标准与监测评估处、综合监督处、药物政策与基本药物制度处、计划生育家庭发展处、考核评价处、流动人口计划生育服务管理处、宣传处、科技教育处、人事处(与直属机关党委办公室合署)、干部保健局(省委保健委员会办公室)。
委机关本部共有行政编制184人(含驻委纪检组编制9人),事业工勤编制26人,离退休实有人数177人;下属单位事业编制共18,830人(含参公事业单位396人),离退休实有人数4,849人。


第二部分 2018年部门预算表

2018年部门预算表1.jpg

2018年部门预算表2.jpg

2018年部门预算表3.jpg


2018年部门预算表4.jpg

2018年部门预算表5.jpg

2018年部门预算表5-2.jpg

2018年部门预算表6.jpg

2018年部门预算表6-2.jpg

2018年部门预算表6-3.jpg

2018年部门预算表7.jpg

2018年部门预算表7-2.jpg

2018年部门预算表8.jpg

2018年部门预算表9.jpg

2018年部门预算表10.jpg

2018年部门预算表10-2.jpg

2018年部门预算表10-3.jpg

2018年部门预算表10-4.jpg

2018年部门预算表10-5.jpg

2018年部门预算表10-6.jpg

2018年部门预算表10-7.jpg

2018年部门预算表10-8.jpg

2018年部门预算表11.jpg

2018年部门预算表11-2.jpg

2018年部门预算表11-3.jpg

2018年部门预算表11-4.jpg

2018年部门预算表11-5.jpg

2018年部门预算表11-6.jpg

2018年部门预算表11-7.jpg

2018年部门预算表11-8.jpg

2018年部门预算表11-9.jpg

2018年部门预算表11-10.jpg

2018年部门预算表11-11.jpg

2018年部门预算表11-12.jpg

2018年部门预算表11-13.jpg

2018年部门预算表11-14.jpg

2018年部门预算表11-15.jpg

2018年部门预算表11-16.jpg

2018年部门预算表11-17.jpg

2018年部门预算表11-18.jpg

2018年部门预算表11-19.jpg


第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

(一)收入预算说明

2018年收入预算2,726,216.44万元,比上年2,162,595.01万元增加563,621.43万元,增长26.06%。其中:一般公共预算拨款130,091.96万元,其他各项收入2,596,124.47万元(主要为公立医院经营性收入)。具体如下:

1.一般公共预算拨款收入情况。

2018年,一般公共预算拨款130,091.96万元,比上年92,588.48万元增加37,503.48万元,增长40.51%。主要原因是:机关事业单位改革,增加了机关事业单位后勤工作任务,经费预算拨款收入增加。

2.其他各项收入情况。

2018年,其他各项收入2,596,124.47万元,比上年2,070,006.53万元增加526,117.94万元,增长25.42%。主要原因是:国家医疗改革,医院业务量增加较大,公立医院经营性收入增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出预算2,726,216.44万元,比上年2,162,595.01万元增加563,621.43万元,增长26.06% 。其中:一般公共预算拨款130,091.96万元,其他资金2,596,124.47万元。

2018年支出预算按用途划分,一是基本支出预算2,531,230.03万元,占92.85%,比上年2,061,011.69万元增加470,218.34万元,增长22.81%。其中:工资福利支出892,704.83万元,商品和服务支出1,537,501.3万元,对个人和家庭的补助65,162.47万元,其他资本性支出等支出35,861.42万元;二是项目支出预算155,050.15万元,占5.69%,比上年101,583.32万元增加53,466.83万元,增长52.63%;三是其他支出预算39,936.26万元,占1.46%,比上年增加39,936.26万元。具体如下:

1.一般公共预算拨款支出情况。

2018年,一般公共预算拨款支出130,091.96万元,比上年92,588.48万元增加37,503.48万元,增长40.51%。主要原因是:机关事业单位改革,增加了机关事业单位后勤工作任务,经费支出增加。

2018年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,一是基本支出预算51,516.77万元,占39.6%,比上年61,906.31万元减少10,389.54万元,下降16.78%,主要原因是:事业单位养老改革,离退休人员经费纳入社保发放,减少该部分资金支出。其中:工资福利支出29,808.27万元,商品和服务支出5,800.51万元,对个人和家庭的补助15,750万元,其他资本性支出等支出158万元;二是项目支出预算78,575.19万元,占60.4 %,比上年30,682.17万元增加47,893.02万元,增长156.09%,主要原因是:根据部门预算编制有关要求,省财政将事业发展性支出纳入部门预算管理,增加该部分资金支出。

2.其他资金支出情况。

2018年,其他各项资金支出2,596,124.47万元,比上年2,070,006.53万元增加526,117.94万元,增长25.42%。主要原因是:国家医疗改革,医院业务量增加较大,医疗成本支出增加;二是进一步细化预算编制,将自有资金提前明确支出用途、方向和金额,落实到具体实施部门,列入部门预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年省卫生计生委本级及委管预算单位预算安排470.38万元,比上年483.45万元减少13.07万元,下降2.7%,主要原因:贯彻落实八项规定,按照厉行节约有关要求,逐步减少“三公”经费开支。

其中:因公出国(境)费116.79万元,比上年117.6减少0.81万元,下降0.69%,主要原因是贯彻落实八项规定,按照厉行节约有关要求,逐步减少“因公出国(境)费”开支;
公务用车运行维护费233.09万元,公务用车购置费25万元,公务用车购置及运行费合计258.09万元,比上年267.76万元减少9.67万元,下降3.61%,主要原因是贯彻落实八项规定,按照厉行节约有关要求,逐步减少“公务用车购置及运行费”开支;

公务接待费95.50万元,比上年98.09万元减少2.59万元,下降2.64%,主要原因是贯彻落实八项规定,按照厉行节约有关要求,逐步减少“公务接待费”开支。

三、机关运行经费安排情况

2018年,省卫生计生委本级及2家参照公务员法管理的事业单位(省卫生监督所和省疾病预防控制中心)安排2,688.7万元,比上年1,521.41万元增加1,167.29万元,增长76.72%,主要原因是一是机关事业单位改革,增加了机关事业单位后勤工作任务,机关运行经费支出增加。主要用于:办公用房水电费568万元,福利费417万元,日常维修费230万元,邮电费230万元,专用材料及一般设备购置费196.89万元,差旅费80万元,办公用房物业管理费70万元,公务用车运行维护费67万元,培训费50万元,因公出国(境)费20万元,公务接待费18万元,其他商品和服务支出83.22万元等。

四、政府采购情况

2018年省卫生计生委本级及委管预算单位政府采购预算安排36,318万元,其中:货物类采购预算35,401万元,工程类采购预算76万元,服务类采购预算841万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年6月30日,省卫生计生委本级及委管预算单位占有使用国有资产中单价50万元(含)以上的通用设备274台(套),单价100万元(含)以上的专用设备1,208台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

2018年,我委部门绩效目标主要是完成国家和省医改工作重点任务,全面梳理和优化资金支出流程,加快预算执行进度,突出重点,认真抓好大额的重点项目支出,保障全委预算单位正常运行及承担的各项卫生计生工作任务顺利开展。


第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)事业发展性支出:指省级部门掌握分配的为完成特定行政工作、推动全省经济社会事业发展所需的财政资金,包括:专项资金、其他事业发展性支出等,大部分资金为补助市县支出,少量资金纳入部门预算支出。

(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(根据粤财监[2018]13号更新)2018年省卫生计生委部门预算补充公开说明.pdf